Determinazione Ufficio Tecnico n. 69 del 12/04/2024 |
Liquidazione dipendenti cantiere verde annualità 2022 - mensilità Marzo 2024. CIG. ZCB3CD96E3 |
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3.033,33€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 69 del 12/04/2024
Liquidazione dipendenti cantiere verde annualità 2022 - mensilità Marzo 2024. CIG. ZCB3CD96E3
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.033,33€
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 68 del 12/04/2024 |
Liquidazione fattura allo Studio Tecnico Associato CAST&LLO Engineering di Selargius (CA) per saldo onorari D.L. contabilità variante e collaudo dei lavori di "Messa in sicurezza di alcune porzioni della viabilità intercomunale contributo messa in sicurezza di strade. CIG. 92303261FB - CUP. G85F22000530001 |
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10.063,78€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 68 del 12/04/2024
Liquidazione fattura allo Studio Tecnico Associato CAST&LLO Engineering di Selargius (CA) per saldo onorari D.L. contabilità variante e collaudo dei lavori di "Messa in sicurezza di alcune porzioni della viabilità intercomunale contributo messa in sicurezza di strade. CIG. 92303261FB - CUP. G85F22000530001
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.063,78€
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 67 del 12/04/2024 |
Approvazione stato finale, contabilità finale e certificato regolare esecuzione (CRE) - liquidazione fattura alla Ditta Soc. Coop. Multiservice di marino di Sadali (SU) per stato finale dei lavori di "Messa in sicurezza di alcune porzioni della viabilità intercomunale - contributo messa in sicurezza di strade. CIG. 92303261FB - CUP. G85F22000530001 |
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20.549,98€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 67 del 12/04/2024
Approvazione stato finale, contabilità finale e certificato regolare esecuzione (CRE) - liquidazione fattura alla Ditta Soc. Coop. Multiservice di marino di Sadali (SU) per stato finale dei lavori di "Messa in sicurezza di alcune porzioni della viabilità intercomunale - contributo messa in sicurezza di strade. CIG. 92303261FB - CUP. G85F22000530001
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 20.549,98€
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 66 del 12/04/2024 |
Liquidazione fattura all'Ing. Flavio Atzori di Sadali (SU) per saldo onorari D.L. contabilità - variante e collaudo lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio comunale di Sadali". CIG. 981424070D CUP. G84H23000120006 |
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9.146,70€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 66 del 12/04/2024
Liquidazione fattura all'Ing. Flavio Atzori di Sadali (SU) per saldo onorari D.L. contabilità - variante e collaudo lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio comunale di Sadali". CIG. 981424070D CUP. G84H23000120006
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.146,70€
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 65 del 12/04/2024 |
Approvazione stato finale, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - liquidazione fattura alla Ditta Vargiu Vittorio di Sadali (SU) per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e efficientamento energetico dell'edificio comunale di Sadali" Stato finale. CIG. 981424070D CUP. G84H23000120006 |
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972,90€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 65 del 12/04/2024
Approvazione stato finale, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - liquidazione fattura alla Ditta Vargiu Vittorio di Sadali (SU) per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e efficientamento energetico dell'edificio comunale di Sadali" Stato finale. CIG. 981424070D CUP. G84H23000120006
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 972,90€
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 64 del 08/04/2024 |
Liquidazione fatture alla Ditta Kuwait Petroleum Italia spa di Roma per fornitura carburante per automezzi di proprietà comunale. Cig. Z883D9AECC |
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233,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 64 del 08/04/2024
Liquidazione fatture alla Ditta Kuwait Petroleum Italia spa di Roma per fornitura carburante per automezzi di proprietà comunale. Cig. Z883D9AECC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 233,00€
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 63 del 08/04/2024 |
Liquidazione fattura alla Ditta E - Distribuzione spa di Roma per contributo per connessione BT impianto comunale. Cig. Z643D9ACF0 |
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122,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 63 del 08/04/2024
Liquidazione fattura alla Ditta E - Distribuzione spa di Roma per contributo per connessione BT impianto comunale. Cig. Z643D9ACF0
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 122,00€
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 62 del 08/04/2024 |
Liquidazione fatture alla Ditta Enel Energia spa di Roma per fornitura energia elettrica per immobili comunali. Cig. Z643D9ACF0 |
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112,83€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 62 del 08/04/2024
Liquidazione fatture alla Ditta Enel Energia spa di Roma per fornitura energia elettrica per immobili comunali. Cig. Z643D9ACF0
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 112,83€
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 61 del 08/04/2024 |
Liquidazione fatture alla Ditta Global Power di Verona per la fornitura di energia elettrica per immobili comunali. Cig. Z643D9ACF0 |
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228,62€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 61 del 08/04/2024
Liquidazione fatture alla Ditta Global Power di Verona per la fornitura di energia elettrica per immobili comunali. Cig. Z643D9ACF0
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 228,62€
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 60 del 08/04/2024 |
Accertamento - liquidazione fattura al Consorzio CEV di Verona per tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici presso edifici comunali. Cig. B107577150 |
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2.783,23€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 60 del 08/04/2024
Accertamento - liquidazione fattura al Consorzio CEV di Verona per tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici presso edifici comunali. Cig. B107577150
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.783,23€
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